USD 91.3336

0

EUR 98.7225

0

Brent 83.46

0

Природный газ 1.836

0

...

Отчетность Газпром нефти по МСФО за 1 полугодие 2015 г. 112,4 млрд руб чистой прибыли, но радость неполная

Рост прибыли в Газпром нефти объяснили положительным влиянием курсовых разниц.

Отчетность  Газпром нефти по МСФО за 1 полугодие 2015 г. 112,4 млрд руб чистой прибыли, но радость неполная

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «Газпром нефть», выросла в январе-июне 2015 г на 28% и составила 112 млрд руб, сообщается в данных финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2015 г.

Газпром нефть опубликовала 13 августа 2015 г данные по МСФО.

Рост чистой прибыли обусловлен, в тч падением курса руб / долл США.

Падение курса рубля для обывателей - это минус, а при переоценке кредитов и займов - это плюс.

О других предпосылках роста прибыли, кроме премиальных каналов сбыта, Газпром нефть не сообщает.

Поэтому, радость неполная.

Для любознательных напомним, что премиальные каналы сбыта - это высокомаржинальные направления реализации нефтепродуктов, в тч авиатопливного, бункерного, битумного бизнеса, нефтехимии и бизнеса масел, развитие которых остается одним из приоритетов Газпром нефти.

При этом выручка Газпром нефти (включая пошлины*) снизилась на 1,4% до 803 млрд руб из-за падения цен на нефть и нефтепродуктов на мировых рынках.

Добыча углеводородов в 1 полугодии 2015 г увеличилась на 21% по сравнению с 2014 г и достигла 282 млн бнэ. (38,01 млн тнэ.).

Рост объемов добычи связан:

- с развитием проекта «СеверЭнергия». Напомним, что в августе 2015 г НОВАТЭК сообщил о снижении своей доли участия в СеверЭнергии для паритетного владения с Газпром нефтью.

- консолидацией доли участия в «Нортгазе»,

- увеличением добычи на Приразломном месторождении в Арктике,

- началом отгрузки сырья на проекте Бадра в Ираке,

- ростом объемов утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ),

- успешным применением высокотехнологичных операций на зрелых месторождениях.

Общий объем нефтепереработки в январе-июне 2015 г составил 21,32 млн т.

Снижение на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г вызвано падением спроса на московском рынке нефтепродуктов в 1 квартале 2015 г.

Продажи в премиальных сегментах сбыта достигли 12,32 млн т (рост на 1%), что связано с увеличением продаж через АЗС, а также с расширением сети аэропортов в РФ и за рубежом.

Основные финансовые показатели

2 кв. 1 кв. 6 мес.
2015 2015 ∆, % 2015 2014 ∆, %
423 225 380 035 11,4 Выручка с учетом пошлин* (млн. руб.) 803 260 814 508 (1,4)
94 786 80 983 17,0 EBITDA (млн. руб.) 175 769 162 871 7,9
106 379 93 387 13,9 Скорректированная EBITDA** (млн. руб.) 199 766 178 383 12,0
73 225 39 129 87,1 Прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «Газпром нефть» (млн. руб.) 112 354 87 599 28,3
88 561 55 437 59,8 Операционный денежный поток 143 998 145 559 (1,1)
1,44 1,51 (4,9) Чистый долг / EBITDA 1,44 0,64 124,8

Основные производственные показатели

2 кв. 1 кв. 6 мес.
2015 2015 ∆, % 2015 2014 ∆, %
146,92 135,14 8,7 Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях (млн. барр. н. э.) 282,06 234,18 20,5
10,93 10,39 5,2 Объем переработки на собственных НПЗи НПЗ совместных предприятий (млн. т.) 21,32 21,99 (3,1)
6,62 5,70 16,1 Объем продаж через премиальные каналы (млн. т.) 12,32 12,20 1,0
2,48 2,28 8,8 Объем продаж через АЗС (млн. т.) 4,76 4,61 3,3

* Выручка с учетом пошлин включает выручку с учетом экспортных пошлин и акцизов, рассчитанных исходя из объема проданной продукции

** скорректированная EBITDA включает долю EBITDA ассоциированных и совместно контролируемых компаний, учитываемых по методу долевого участия


Новости СМИ2




Подписывайтесь на канал Neftegaz.RU в Telegram